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中国内部审计杂志

中国内部审计杂志部级期刊

主管单位:中国内部审计协会  主办单位:中国内部审计协会

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中国内部审计 2014年第12期杂志 文档列表

实现依法治国的历史跨越第1-1页
关键词: 法治体系;  法治国家;  法治理论;  历史跨越;  治理领域;  党的领导;  法治道路;  社会活力;  法治中国;  社会公正;  
新书推介第2-2页
关键词: 内部审计;  概要性;  学会副秘书长;  中国审计;  新书推介;  银行汇款;  十年;  副审计长;  参考用书;  刘力;  
分享人生经验 规划审计生涯——访IIA秘书长兼总裁理查德·钱伯斯先生第4-7页
关键词: 钱伯斯;  内部审计;  iia;  会员人数;  综合报告;  美国总统;  人生经验;  监察长;  审计报告;  理查;  
五岭逶迤腾细浪 乌蒙磅礴走泥丸——记宝钢集团有限公司审计部路巧玲第8-9页
关键词: 钢铁工业;  盈利能力;  钢管桩;  销售收入;  十一届三中全会;  决策过程;  审计体系;  审计职能;  巧玲;  内部控制风险;  
内部审计初始成长之路——以建投控股公司内部审计模式转型为例第10-13页
关键词: 内部审计;  机构综合;  不动产投资;  专业化方向;  建设银行;  装饰装潢;  公司旗;  内部控制;  团队建设;  审计程序;  
住房公积金风险评估机制构建研究第13-16页
关键词: 住房公积金;  风险评估;  风险管理;  内部控制;  
基于价值链的企业内部审计研究第17-19页
关键词: 价值链;  内部审计;  价值增值;  
新COSO框架对我国公共部门内部控制的启示第20-21页
关键词: 内部控制;  coso框架;  五要素;  信息沟通;  控制体系建设;  企业运营;  反舞弊;  公共部门管理;  准则指南;  目标设定;  
内部审计与企业问责的关系分析与应用第22-24页
关键词: 内部审计;  企业问责制;  相关性;  应用;  
地方城镇投融资公司内部控制存在的问题及应对策略第25-27页
关键词: 地方城镇;  投融资公司;  内部控制;  策略;  
景区类上市公司经营风险评价体系的构想第27-30页
关键词: 景区类上市公司;  经营风险;  评价体系;  
企业能力对内部控制效率的作用机理研究第31-34页
关键词: 企业能力;  内部控制效率;  作用机理;  
国际内部审计现状与发展启示——基于IIA“2010全球内部审计调查”实证数据的视角第34-40页
关键词: 国际内部审计;  全球内部审计调查;  高效的内部审计;  
内部会计控制与内部管理控制的耦合与剥离:基于企业契约的分析第41-44页
关键词: 企业控制结构;  内部会计控制;  耦合;  剥离;  
澳大利亚公共部门内部审计的启示与借鉴第45-47页
关键词: 部门内部审计;  审计委员会;  审计监督职能;  审计体系;  审计工作计划;  审计章程;  审计准则;  治理架构;  审计机关;  审计目标;