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中国内部审计杂志

中国内部审计杂志部级期刊

主管单位:中国内部审计协会  主办单位:中国内部审计协会

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中国内部审计 2015年第07期杂志 文档列表

中国内部审计杂志卷首
全面提升审计能力水平 更好地服务“四个全面”战略布局第1-1页
关键词: 审计机关;  能力水平;  服务;  中心组学习;  主要负责人;  党组书记;  审计工作;  审计署;  
中国内部审计杂志专访
创新内审工作 服务集团发展——访中国太平洋保险集团董事长高国富第4-7页
关键词: 中国太平洋保险公司;  太平洋保险集团;  董事长;  内审工作;  集团发展;  国富;  保险集团公司;  创新;  
追梦前行 内审岗位展风采——记江西省丰城矿务局审计处涂平根第8-9页
关键词: 工作岗位;  矿务局;  审计处;  江西省;  内部审计工作;  内审;  进取精神;  人生梦想;  
中国内部审计杂志会员之窗
进万家民企 促经济发展——山东省民营企业内部审计工作调研情况介绍第10-12页
关键词: 内部审计工作;  民营企业;  经济发展;  山东省;  民企;  调研;  内部审计师协会;  主营业务收入;  
中国内部审计杂志理论
内部审计人员岗位轮换:基于问卷调查的分析第13-20页
关键词: 岗位轮换;  内部审计人员;  问卷调查;  内部审计质量;  
企业构建增值型内部审计的对策和路径第21-28页
关键词: 构建;  增值型;  企业;  内部审计;  对策;  
国有资本经营预算审计存在的问题及对策第29-32页
关键词: 国有资本;  经营预算;  审计;  对策;  
论内部审计在防范上市公司管理层财务舞弊中的作用第32-35页
关键词: 内部审计;  上市公司;  财务舞弊;  
谈公立医院理事会制度下内部审计重构第36-39页
关键词: 公立医院;  法人治理结构;  理事会;  内部审计;  制度重构;  
问责机制下高校内部控制完善策略第40-43页
关键词: 问责机制;  高校;  内部控制;  改进举措;  
基于企业税务风险的内部控制体系建设研究第44-47页
关键词: 企业税务风险;  内部控制;  体系建设;  
大数据环境下增值型内部审计的实践与探讨第48-53页
关键词: 大数据;  增值型;  内部审计;  
从《荀子正名篇》略谈“查核报告之无异常”第54-55页
关键词: 名篇;  荀子;  食品安全事件;  内部稽核;  稽核报告;  比例;  公司;  
内部审计的转型:从会计事项的合规检查到基于风险的审计方法第56-58页
关键词: 中国内部审计协会;  审计方法;  会计事项;  国际内部审计师协会;  专题报告会;  风险;  检查;  转型;  
中国内部审计杂志实务
扬州大学省优势学科建设工程一期项目全过程跟踪审计案例第59-61页
关键词: 优势学科;  建设工程;  审计案例;  扬州大学;  过程跟踪;  高校建设;  2010年;  核心竞争力;