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中国内部审计杂志

中国内部审计杂志部级期刊

主管单位:中国内部审计协会  主办单位:中国内部审计协会

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中国内部审计 2017年第07期杂志 文档列表

中国内部审计杂志研究
基于实物期权理论的内部审计价值评估研究第4-7页
关键词: 实务期权;  内部审计;  价值评估;  
供给侧改革背景下集团审计工作转型升级的实现路径第8-13页
关键词: 新常态;  内部审计;  转型;  探索;  
经济新常态下航空制造企业建立增值型内部审计模型的实践与思考第14-21页
关键词: 内部审计增值;  pdca;  增值型内部审计模型;  大数据;  审计信息;  系统;  
i沟通第22-25页
关键词: 同理心;  对方;  误会;  
电网科研院创新导向审计模式研究第26-29页
关键词: 电网;  科研院;  创新;  审计;  模式;  
“信贷工厂”模式下零售信贷业务审计的发展趋势第30-33页
关键词: 信贷工厂;  零售信贷;  内部审计;  发展趋势;  商业银行;  
企业内部审计提质增效升级途径探析第34-39页
关键词: 企业;  内部审计;  提质增效;  途径;  研究探析;  
中国内部审计杂志实务
以风险为导向以内控为主线全面开展中小商业银行信息科技审计第40-43页
关键词: 信息科技风险;  非现场审计;  中小商业银行;  风险预警;  导向;  内部控制评价;  内控;  审计信息管理;  
控风险提效能促转型建设增值型审计信息系统第44-49页
关键词: 审计信息系统;  风险管理;  课题研究成果;  被审计单位;  转型;  信息技术手段;  管理部门;  审计项目;  
信息系统审计为工程建设企业信息化建设保驾护航第50-53页
关键词: 企业信息化建设;  工程建设;  信息系统审计;  信息化与工业化;  护航;  赛迪集团;  内容管理系统;  商务智能系统;  
基于全生命周期的持续审计闭环管理第54-59页
关键词: 全生命周期;  持续审计;  闭环管理;  中国移动通信集团;  内部审计;  资源合理利用;  管理体系;  成果简介;  
投资方并购整合管理审计方法探讨第60-63页
关键词: 投资方;  并购整合;  管理审计;  实践;  方法;  
浅议如何对事后合同进行审计第64-65页
关键词: 事后合同;  内部审计;  风险防范;  管理建议;  
SAS模型在保险公司内部审计中的运用第66-68页
关键词: 保险公司;  sas模型;  内部审计模式;  大数据;  路径;  
施工企业内部审计主要流程第69-71页
关键词: 流程设计;  施工企业;  表格化;  内部审计;  工作质量;