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中国内部审计杂志

中国内部审计杂志部级期刊

主管单位:中国内部审计协会  主办单位:中国内部审计协会

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中国内部审计 2007年第02期杂志 文档列表

中国内部审计杂志专访
扎实做好审计工作保障公司跨越发展——访中国航空二集团党组书记、总经理张洪飚第16-18页
关键词: 中国航空工业第二集团公司;  中国航空工业总公司;  党组书记;  跨越发展;  审计工作;  张洪飚;  总经理;  特大型国有企业;  
中国内部审计杂志经济效益审计
全国经济效益审计理论研讨会综述第19-21页
关键词: 研讨会综述;  审计理论;  经济效益;  中国内部审计协会;  经济增长方式;  效益审计;  评价标准;  经验交流会;  
电信企业效益审计EVA—BSC系统探索第22-26页
关键词: 电信企业;  效益审计;  eva;  bsc;  系统;  股本成本;  经营利润;  收益状况;  
建设项目投资效益审计探讨第27-29页
关键词: 投资效益审计;  建设项目;  国民经济效益;  项目投资效益;  环境效益;  社会效益;  财务效益;  
旋工项目效益审计的主要内容及评价指标体系第30-32页
关键词: 经济效益审计;  施工项目;  评价指标体系;  施工管理;  决策失误;  管理不善;  经营管理;  损失;  
中国内部审计杂志理论与研究
商业银行效益审计探讨第33-36页
关键词: 国内商业银行;  效益审计;  内部审计部门;  防范金融风险;  商业银行业务;  资产风险;  与国际接轨;  建设性意见;  
试论风险管理和内部审计的整合协同效应——基于张裕集团股份有限公司内部审计工作的实践与探讨第37-39页
关键词: 企业风险管理;  内部审计工作;  公司治理;  张裕集团;  协同效应;  coso委员会;  内部控制体系;  实践;  
透析报业集团的内部审计第40-42页
关键词: 报业集团;  内部审计;  透析;  新闻出版总署;  深层次原因;  组织特性;  完善发展;  
央行内部审计质量与控制第43-45页
关键词: 内部审计质量;  审计质量控制;  央行;  内审部门;  审计工作制度;  内部审计工作;  操作规程;  管理程序;  
企业绩效评价方法的特点与局限性第46-47页
关键词: 绩效评价方法;  中央企业;  国有资本保值增值;  局限性;  经营管理水平;  监督管理制度;  评价管理;  综合绩效;  
中国内部审计杂志实务
如何建立人民银行内部审计质量控制体系第48-50页
关键词: 审计质量控制体系;  人民银行;  内部审计管理;  内部审计质量;  中心环节;  
基层央行内联网审计的现状及对策第51-52页
关键词: 基层央行;  联网审计;  现状;  网络安全技术;  landesk;  入侵检测系统;  防病毒软件;  内联网;  
堵塞IT漏洞:内审人员的新挑战——解读GTAG6第53-54页
关键词: 内审人员;  it;  国际内部审计师协会;  解读;  管理工作;  内部审计人员;  审计指南;  audit;  
加强工程投资管理 争创节约型企业第55-57页
关键词: 工程投资管理;  节约型企业;  客户关系管理;  全面预算管理;  业务流程;  服务领先;  通信企业;  中国移动;  
商业银行舞弊审计策略及方法第58-60页
关键词: 商业银行;  审计策略;  舞弊;  内审机构;  国务院;  银监会;  案件;