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中国内部审计杂志

中国内部审计杂志部级期刊

主管单位:中国内部审计协会  主办单位:中国内部审计协会

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中国内部审计 2014年第09期杂志 文档列表

中国内部审计杂志特别关注
审计法和内部审计准则知识竞赛活动圆满落幕第4-5页
关键词: 内部审计准则;  知识竞赛活动;  审计法;  中国内部审计协会;  内部审计人员;  内部审计机构;  普法工作;  审计机关;  
中国内部审计杂志专访
认真履责严格自律服务广播影视改革与发展——访中国内部审计协会广播电影电视分会会长孔令保第5-8页
关键词: 中国内部审计协会;  广播电影电视;  广播影视改革;  服务;  广电总局;  自律;  内部审计准则;  领导成员;  
勇于担当的审计人——记甘肃省交通运输厅审计处李春喜第9-11页
关键词: 交通运输;  审计处;  甘肃省;  审计人;  注册会计师;  高级会计师;  本科学历;  审计干部;  
中国内部审计杂志会员之窗
金融资产管理公司综合转型期内部审计发展挑战与对策——以中国长城资产公司为例第11-14页
关键词: 中国长城资产管理公司;  资产公司;  金融资产管理公司;  审计发展;  转型期;  资产处置业务;  公司政策;  商业化转型;  
我国自然资源资产负债表的编制与运用探讨——基于自然资源资产离任审计的角度第15-22页
关键词: 自然资源资产负债表;  领导干部离任审计;  国民经济核算表;  环境经济核算表;  
内部审计参与企业风险管理的职责分析第23-26页
关键词: 内部审计;  风险管理;  coso框架;  
基于制造企业特征的营销审计影响因素与流程分析第26-29页
关键词: 制造企业;  营销审计;  影响因素;  流程步骤;  
“免疫系统”视角下高校财务内部审计机制构建第30-33页
关键词: 高校;  内部审计;  免疫系统;  内部控制机制;  
新医改政策框架下医院内部审计探讨第33-36页
关键词: 新医改政策;  内部审计;  政策建议;  
内部审计参与国家治理的可行性探析第37-39页
关键词: 内部审计;  国家治理;  可行性;  
基于舞弊三角理论的上市公司管理层舞弊分析及审计对策第40-42页
关键词: 舞弊三角理论;  上市公司;  管理层舞弊;  内部审计;  
民营企业公司治理与内部控制的耦合机制研究第43-46页
关键词: 民营企业;  公司治理;  内部控制;  耦合机制;  
中国内部审计协会9~12月培训计划第46-46页
基于COSO框架的增值型审计初探第47-50页
关键词: coso框架;  内部审计;  增值;  
基于企业能力的内部控制研究——本质、目标与方式第50-52页
关键词: 企业能力理论;  内部控制;  本质;