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中国内部审计杂志

中国内部审计杂志部级期刊

主管单位:中国内部审计协会  主办单位:中国内部审计协会

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中国内部审计 2015年第11期杂志 文档列表

中国内部审计杂志卷首
坚持深化改革 激发强大发展动力第1-1页
关键词: 体制机制障碍;  经济发展方式;  经济下行压力;  全面深化改革;  决战决胜;  社会公平;  经济体制改革;  最优化;  短期经济;  体制架构;  
中国内部审计杂志专访
操正行端乐勤廉 两袖清风内审人——记安徽省立医院审计科操乐勤第4-5页
关键词: 安徽省立医院;  行端;  审人;  内部审计;  长操;  病房大楼;  医疗设备;  全国卫生系统;  血透中心;  国际注册;  
中国内部审计杂志会员之窗
夯实内审根基 务求监督实效——记国网江西省电力公司宜春供电分公司审计部第6-7页
关键词: 公司审计;  江西省电力公司;  内部审计;  审计人员;  审计项目;  审计业务;  内部控制;  审计质量;  工作作风;  被审计单位;  
中国内部审计杂志理论
中外绩效审计比较及其借鉴意义分析第8-12页
关键词: 绩效审计;  特点;  比较;  建议;  
事业单位基建工程审计风险及内部控制第13-16页
关键词: 事业单位;  基建工程审计;  风险管理;  内部控制;  
试论企业增值型内部审计的构建第17-21页
关键词: 企业;  增值型;  内部审计;  
高校科研经费管理内部控制审计重点研究——基于COSO内部控制框架第22-25页
关键词: 内部控制;  内部控制审计;  科研经费;  
行政事业单位内部控制的监督机制研究第26-29页
关键词: 行政事业单位;  内部控制;  监督机制;  审计;  
大数据环境下基于云计算的非现场审计模式探究——以商业银行内部审计为例第30-33页
关键词: 大数据;  云计算;  内部审计;  非现场审计;  
农村商业银行审计整改促进内部控制建设的实证研究——基于北京农商银行的审计整改实践第34-39页
关键词: 农村商业银行;  审计整改;  内部控制建设;  
内部审计为港口企业增加价值的优势第40-42页
关键词: 港口企业;  内部审计;  增值;  优势;  
保持与公司战略的一致性第43-44页
关键词: 内部审计;  市场扩张;  服务组合;  风险管理部门;  审计计划;  合规管理;  审计委员会;  审计效率;  审计报告;  整体经营;  
中国内部审计杂志实务
违规提供信用报告的审计案例分析第45-46页
关键词: 信用报告;  征信管理;  案例分析;  人民银行;  法纪观念;  管理手段;  信息主体;  银行柜台;  案例背景;  银行征信;  
浅析银行不良贷款的内部审计对策第47-51页
关键词: 风险导向;  内部审计;  不良贷款;  
高校内部审计信息化平台的建立和优化——以上海大学审计信息化平台为例第52-60页
关键词: 高校内部审计;  信息化平台;  建设;  优化;