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中国内部审计杂志

中国内部审计杂志部级期刊

主管单位:中国内部审计协会  主办单位:中国内部审计协会

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中国内部审计 2017年第02期杂志 文档列表

内部审计:是满足审计委托人的“要求”还是“需求”?第1-1页
关键词: 审计委托人;  内部审计;  现代汉语词典;  审计机构;  外部化;  审计制度;  审计业务;  实施审计;  纪委书记;  收益最大化;  
中国内部审计协会2016年大事记第4-5页
关键词: 中国内部审计;  行业协会商会;  实施方案;  学术委员会;  审计具体准则;  获奖论文;  国际内部审计;  高校内部审计;  交流大会;  订阅方式;  
审计委员会遇上高管权力:一个文献综述第6-11页
关键词: 高管权力;  审计委员会有效性;  动机;  路径;  后果;  
外汇管理新常态下银行外汇业务事中事后监管内部控制审计评价研究——基于管理控制视角第12-17页
关键词: 外汇管理;  新常态;  管理控制视角;  银行;  事中事后监管;  内部控制审计;  
经济新常态下电网企业内部审计职能转变——强化全面风险管控 推进“全覆盖网格化”审计第18-22页
关键词: 经济新常态;  内部审计;  风险管控;  提质增效;  
数位科技下内稽与内控的新思维第23-25页
关键词: 内部稽核;  改变思维方式;  内部控制;  言在;  舞弊事件;  成本效益原则;  全面稽核;  管理阶层;  现金支付;  风险因子;  
理财标准化投资业务内部审计研究第26-29页
关键词: 理财标准化;  内部审计;  
行政事业单位内部控制评价指数构建及实证检验第30-35页
关键词: 行政事业单位;  内部控制;  评价指数;  
治理视角下高校内部审计的创新定位与实现路径第36-39页
关键词: 高校;  内部审计;  创新定位;  治理;  
新常态下住房公积金内部审计如何更好地发挥作用第40-43页
关键词: 新常态;  住房公积金;  内部审计;  作用;  
依托审计分析模型 强化运营风险防控第44-47页
关键词: 分析模型;  数据仓库建设;  审计信息化;  内部审计;  审计服务;  工商银行;  风险防控;  数据分析方法;  模型库;  现场审计;  
突出内审优势 体现信息系统审计价值第48-51页
关键词: 信息系统审计;  内部审计;  业务处理系统;  数据中心;  成果简介;  专项审计;  审计内容;  核心业务系统;  风险控制;  信息技术部门;  
打破信息“孤岛” 深化业务系统应用 创新信息化环境下审计方法和技术体系第52-55页
关键词: 流程数;  审计方法;  互联互通;  审计部门;  审计信息化;  信息系统审计;  流程控制;  报表系统;  被审计单位;  内部审计;  
基于大数据的智能化审计模式第56-60页
关键词: 南方电网公司;  审计模式;  资源管理平台;  审计模型;  审计业务;  审计项目;  内部审计;  审计信息系统;  审计信息化;  相关技术;  
绩效审计应注重“三看”第61-61页
关键词: 央行内审;  人民银行;  效益指标;  非营利性组织;  财务审计;  管理行为;  管理职能;  内审人员;  内审工作;  内审部门;